医院修订、出台内部审计工作相关制度
9月7日,为加强医院审计工作,完善内部监督制约机制,医院审议通过《365英国上市官网内部审计工作规定(修订)》及《365英国上市官网基建工程项目委托审计管理办法(试行)》,进一步建立健全了医院内部审计制度。
此次内部审计规定是在医院原有规定的基础上,依据上级部门规定及相关法律法规修订而成,新增了审计部门与被审计部门的责任,结合医院实际情况完善了审计部门的职责、工作权限、程序、审计人员的职业道德准则、以及审计人员滥用职权应承担的责任等内容。医院对基建工程采取的是委托审计,管理办法明确规定了双方权利、义务,医院纪检监察审计办公室是社会中介机构的监管部门;中介机构对医院基建工程项目实行预决算(结算)审计,并签订《廉洁服务承诺书》。同时规定了医院小型基建及修缮工程项目审计工作流程。
内部审计作为医院内部自我约束机制的重要组成部分,将积极发挥监督、评价、控制和服务的作用,为促进医院的发展起到积极地作用。此次制度的修订、出台,为更好的完成审计工作打下坚实的基础。
纪检监察审计办公室/李亚莉